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陸豐市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心2018年部門預算編制說明
2018-03-01 16:26:48 陸豐市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 字體:

陸豐市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心    

    

目錄    

第一部分  部門概況    

第二部分  2018年度部門預算公開表    

第三部分  2018年度部門預算情況說明    

第四部分  其他需要說明的事項    

第五部分  名詞解釋    

    

第一部分  部門概況    

   (一)部門機構設置和職能    

陸豐市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心為陸豐市氣象局屬下正股級公益一類事業(yè)單位。本部門決算為本級預算。    

主要職責:    

主要承擔我市突發(fā)事件預警信息發(fā)布的實施、管理和組織工作,突發(fā)事件預警信息發(fā)布系統(tǒng)的建設和運維工作,應急科普宣傳、教育工作,以及市政府應急管理部門交辦的其它工作。    

(二)人員構成情況    

陸豐市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心核定事業(yè)編制25名,財政補助一類,目前財政供養(yǎng)人員12名。    

    

    

第二部分  2018陸豐市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心預算表    

具體公開表格見附件:2018年預算報表    

      2018年三公經費預算表    

    

第三部分 2018陸豐市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心決算情況說明    

一、收入算情況說明    

本部門2018年度支出合計135.9萬元。與2017年度相比,支出總計增加70.1萬元,增長106.5%。主要原因:一是氣象事業(yè)機構經費的增加;二是住房公積金的增加;三是住房改革支出的增加。財政撥款收入58.59萬元,占本年收入合計的100%。    

二、支出預算情況說明    

本部門2018年度支出合計135.9萬元。與2017年度相比,支出總計增加70.1萬元,增長106.5%。主要原因:一是氣象事業(yè)機構人員增加,經費相對跟著增加;二是住房公積金的增加;三是住房改革支出的增加;四是氣象影視制作業(yè)務費的增加。    

財政撥款收入135.9萬元,占本年收入合計的100%。財政撥款支出:1、基本支出105.9萬元,占本年財政撥款支出78%,基本支出用于人員和公用,氣象影視制作業(yè)務費支出。2、項目支出30萬元,占本年財政撥款支出22%,主要用于氣象基礎設施建設與維修維護。    

三、機關運行經費支出預算說明    

機關運行經費支出63.6萬元,比上年增加25.1萬元,增加65%。原因:一是氣象事業(yè)機構人員和經費的增加;二是新增氣象影視制作業(yè)務費用;三是加大了十九大宣傳等工作力度,經費投入較大。    

機關運行經費支出主要包括:辦公費16萬元,印刷費1.5萬元,水費0.7萬元,電費1.4萬元,差旅費4.8萬元,維修費12萬元,租賃費1.8萬元,培訓費2萬元,其他商品和服務支出23.4萬元。    

  四、“三公經費財政撥款支出決算說明     

本部門2018年度無“三公”經費預算安排。    

五、政府采購支出情況說明    

本部門2018年政府采購預算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

六、主要的民生項目和重點支出項目的績效評價結果情況說明    

本部門2018年度無民生項目和重點支出。    

七、說明國有資產占有情況中,單位價值50萬元以上通過設備以及單價100萬元以上專用設備臺(套)數。    

本部門無單位價值50萬元以上通過設備以及單價100萬元以上專用設備。    

第四部分  其他需要說明的事項    

無其他說明事項。    

    

第五部分  名詞解釋    

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。    

(三) “三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。    

(四)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。    

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