中共陸豐市委宣傳部
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2016年度部門預算公開表
第三部分 2016年度部門預算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門基本情況
(一)單位性質和基本職能,機構設置
中共陸豐市委宣傳部,掛市精神文明建設委員會辦公室牌、市委對外宣傳工作辦公室(加掛市人民政府新聞辦公室)牌、市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室牌,部內設機構有:人秘股、理論股、宣傳股、文藝股,本部門預算已包含市宣傳文化網(wǎng)站(《陸豐》編輯部)、市互聯(lián)網(wǎng)新聞信息中心,沒有下屬單位,部門預算為本級預算。
主要職責是:
一、貫徹執(zhí)行中央、省委、汕尾市委和陸豐市委有關意識形態(tài)方面的方針政策、制訂我市宣傳文化工作的方針和事業(yè)建設的總體規(guī)劃并組織實施。
二、對市直宣傳文化系統(tǒng)包括文化藝術、新聞出版、廣播電視等部門及有關社會團體的工作實施指導、協(xié)調、管理。
三、負責組織、指導理論學習、理論宣傳方面的工作。會同市委組織部做好黨員教育工作,負責編寫黨員教育教材。
四、管理新聞輿論導向。
五、規(guī)劃和宏觀指導精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化藝術工作,保證黨的文藝方針政策的貫徹執(zhí)行。
六、規(guī)劃和部署全市宣傳思想工作;組織進行黨的中心任務和方針、政策的宣傳,國際國內形勢的宣傳,以及政治、經(jīng)濟、文化活動的社會宣傳;會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。
七、宏觀指導、部署企業(yè)的思想政治工作,負責企(事)業(yè)單位政治工作人員專業(yè)職務的評定、考核、培訓工作。
八、研究制訂精神文明建設的規(guī)劃、措施、對策,指導、部署、協(xié)調群眾性創(chuàng)建精神文明。
九、指導、協(xié)調、組織對外、對港澳的宣傳工作;協(xié)調并會同有關部門做好常駐我市的境外記者和來訪記者有關宣傳報道方面的工作;負責港澳記者、藝員來我市采訪、演出的管理工作。
十、受市委委托,協(xié)助市委組織部管理文化藝術、新聞出版、廣播電視和社會科學研究部門及有關社會團體的領導干部,并指導其領導班子的建設;對各鎮(zhèn)(場)黨委宣傳委員的任免提出意見;做好宣傳文化系統(tǒng)領導骨干的培訓的工作;聯(lián)系宣傳文化系統(tǒng)的知識分子,配合有關部門做好知識分子工作。
十一、會同有關部門管理市宣傳文化發(fā)展專項資金。
十二、歸口管理,統(tǒng)籌協(xié)調互聯(lián)網(wǎng)上的新聞宣傳工作。
十三、承辦市委和上級宣傳部門交辦的其他任務。
(二)人員編制和財政供養(yǎng)人員情況
市委宣傳部共有編制35名 ,在職人員20人,其中財政養(yǎng)20人;離退休7人,其中財政供養(yǎng)7人。
第二部分 2016年陸豐市委宣傳部部門預算表
具體公開表格見附件:2016年陸豐市委宣傳部部門預算報表
2016年三公經(jīng)費預算表
第三部分 2016年陸豐市委宣傳部預算情況說明
一、收入預算情況說明
1、2016年部門預算收入總計379.9萬元,其中財政預算撥款收入379.9萬元。與上年相比,收入增加28.8萬元,增長8%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會保險繳費。其中:財政撥款收入379.9萬元。
二、支出預算情況說明
1、陸豐市委宣傳部2016年預算支出379.9萬元,與上年相比,支出增加28.8萬元,增長8%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會保險繳費。其中:財政撥款支出379.9萬元中工資及福利支出100.0萬元;對個人和家庭的補助支出42.2萬元,其中離退休費29.4萬元,醫(yī)療費5.5萬元,住房公積金7.3萬元;公務費7.1萬元;基本專項經(jīng)費77.6萬元;項目支出經(jīng)費153.0萬元。
三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算說明
本部門2016年度“三公經(jīng)費”預算安排0萬元。其中公務用車運行維護費預算安排0萬元,公務接待費預算安排0萬元,因公出國經(jīng)費支出預算安排0萬元。與上年持平。
四、政府采購支出預算情況說明
本部門2016年政府采購預算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。本單位本年度無政府采購。
五、機關運行經(jīng)費支出預算說明
機關運行經(jīng)費支出142.2萬元,比上年增加25.9萬元,增長18%。原因是圍繞市委、市政府的中心工作,加大了創(chuàng)文和禁毒宣傳等工作力度,經(jīng)費投入較大。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:公務用車2輛,資產(chǎn)變動情況為:無公務用車變動。
七、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名稱解釋
(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?。ㄈ?“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
?。ㄋ模C關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。
