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2016年度陸豐市河西鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開
2016-08-07 20:47:37 陸豐市河西鎮(zhèn)人民政府 字體:

2016年度陸豐市河西鎮(zhèn)人民政府    
  部門預(yù)算公開
 
目錄
第一部分  部門概況
第二部分  2016年度部門預(yù)算公開表
第三部分  2016年度部門預(yù)算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分  名詞解釋
 
第一部分  部門概況
一、 部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
    (1)黨政辦公室:負(fù)責(zé)黨委(紀(jì)檢監(jiān)察)、人大、政府日常事務(wù);負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作;協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系;承擔(dān)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)和殘聯(lián)等的日常工作。
    (2)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室:負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃;協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作;負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理等工作;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃;協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。
(3)社會事務(wù)辦公室:負(fù)責(zé)民政、社會保障等社會事務(wù);負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。
(4)人口和計(jì)劃生育辦公室:貫徹執(zhí)行有關(guān)計(jì)劃生育工作的方針、政策、法規(guī),落實(shí)計(jì)劃生育的任務(wù)。
(5)農(nóng)業(yè)辦公室:負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理工作。
(6)維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室:負(fù)責(zé)人民武裝、社會治安綜合治理工作,協(xié)調(diào)政法工作。
(7)計(jì)劃生育服務(wù)所:負(fù)責(zé)計(jì)劃生育的宣傳教育,開展經(jīng)常性的上環(huán)、查環(huán)等節(jié)育技術(shù)服務(wù),避孕藥具的發(fā)放管理,計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)、調(diào)查、信息管理、生殖健康、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等綜合服務(wù)工作。 
(二)部門人員構(gòu)成
河西鎮(zhèn)共有編制40名 ,在職人員49人,其中財(cái)政供養(yǎng) 40人;離退休19人,其中財(cái)政供養(yǎng)19人。
 
第二部分  2016年陸豐市河西鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算表
 
具體公開表格見附件:預(yù)算公開表
 
第三部分 2016年陸豐市河西鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算情況說明
 
    一、本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算
本預(yù)算單位為陸豐市河西鎮(zhèn)人民政府1個本級預(yù)算單位,未含下級單位。
二、收入預(yù)算情況說明
本部門2016年部門預(yù)算收入合計(jì)384.97萬元,與上年相比,收入總計(jì)增加52.27萬元,增長16%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會保險繳費(fèi)。其中:財(cái)政撥款收入384.97萬元 ;事業(yè)收入0萬元;其他收入0萬元。
三、支出預(yù)算情況說明
本部門2016年預(yù)算支出合計(jì)384.97萬元,與上年相比,支出總計(jì)增加52.27萬元,增長16%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會保險繳費(fèi)。其中:財(cái)政撥款支出384.97萬元。財(cái)政撥款支出中基本支出384.97萬元,基本支出用于:工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出25萬元,主要用于環(huán)境衛(wèi)生等支出
四、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬元,支出數(shù)比上年減少0萬元,下降0%。其中:
(一)因公出國(境)費(fèi)0萬元,因公出國(境)費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%,2016年度因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出比2015年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(境)。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元,用于更新購置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元,下降0%。與去年持平。
(三)公務(wù)接待費(fèi)0萬元,與去年持平。
五、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2016年政府采購預(yù)算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14萬元,比上年減少0.6萬元,減少5%,主要原因是:辦公費(fèi)減少。包括:辦公費(fèi)12萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:公務(wù)用車1輛,資產(chǎn)變動情況為:2016年無公務(wù)用車變動。
 

  • 預(yù)算績效信息公開情況
  • 社會事業(yè),完成村民參與城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、農(nóng)村養(yǎng)老保險的任務(wù),幫扶低保戶、五保戶、孤兒、殘疾人,對弱勢群體給予關(guān)懷及幫助。
  • 扶貧工作,定期走訪、幫助精準(zhǔn)扶貧對象,做好三個重點(diǎn)扶貧村的工作,使村民逐漸脫貧,走上小康之路。
  • 城鄉(xiāng)環(huán)境治理和保護(hù),我鎮(zhèn)響應(yīng)上級創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作,開展門前三包政策、文明勸導(dǎo)活動、環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)整治活動,實(shí)施農(nóng)村生活垃圾集中處理,給村民一個干凈、舒適的生活環(huán)境,日益提升我鎮(zhèn)的美麗形象。
  • 維穩(wěn)、信訪、社會管理創(chuàng)新工作,社會綜合治理網(wǎng)格化有序開展,采取帶案下訪,上門處理,實(shí)現(xiàn)信訪問題個個有回復(fù),件件有處理,及時給予幫助,維護(hù)我鎮(zhèn)穩(wěn)定和諧的局面。

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)
 
無其他說明事項(xiàng)。
 
第五部分  名稱解釋
 
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從縣級財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公經(jīng)費(fèi):指市本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。
 
 

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